交通集团审计部参加交控总部内部审计培训
来源:连云港交通集团
浏览次数:249
录入时间:2023-12-11
为进一步提高内部审计人员业务水平,提升集团审计工作质量,充分发挥内部审计作用。12月7日,集团审计部各成员参加了交控总部组织开展的内部审计培训。
本次培训的主要内容是内部审计发现的有关财务问题的分析。会上,主讲人结合总部内审下属二级、三级单位的财务实际情况,围绕常见财务问题的表现形式,包括会计科目使用不正确、收入与成本不配比、往来款项中隐匿收入成本费用、长期挂账以及附件不完整五个方面,列举了各种问题的实际案例,对各下属单位的财务审计情况进行了详细地阐述和分析,突出了目前各下属单位财务问题的真实性和严重性,让各下属单位的财务审计人员提高对财务工作的重视程度和责任感。
此次培训会为集团审计部内部审计提供了方向,优化了审计思维。在后续工作中,审计部将更加细致地对财务工作进行审查核验,确保集团财务数据的真实性以及财务报销流程的合规性,为集团高质量发展保驾护航。(董学智)